รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า(168000+168000)  336,000.00  236,530.36  99,469.64 70.40
.2  ค่าน้ำประปา(6000+6000)  12,000.00  7,554.00  4,446.00 62.95
.3  ค่าโทรศัพท์(19500+19500)  39,000.00  27,520.40  11,479.60 70.57
.4  ค่าขยะ(1050+1050)  2,100.00  1,500.00  600.00 71.43
.5  ค่าไปรษณีย์(20000+35000)  55,000.00  30,989.00  24,011.00 56.34
.6  ค่าวัสดุสำนักงาน(140800+30000)  170,800.00  59,396.20  111,403.80 34.78
.7  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(70000+30000)  100,000.00  64,742.64  35,257.36 64.74
.8  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิิบัติงานให้ราชการ(27000+27000)  54,000.00  6,387.09  47,612.91 11.83
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ(0+10000)  10,000.00  10,285.90  -285.90 102.86
.10  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะครุภัณฑ์(0+10000)  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย(250000+50000)  300,000.00  72,137.00  227,863.00 24.05
.12  ค่าถ่ายเอกสาร(20000+0)  20,000.00  7,707.50  12,292.50 38.54
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ(0+0)  0.00  0.00  0.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ(0+26000)  26,000.00  0.00  26,000.00 0.00
.15  ค่าปลวก(0+0)  0.00  0.00  0.00 0.00
.16  ป้ายนโยบาย(อก.)(3000+0)  3,000.00  0.00  3,000.00 0.00
.17  ป้ายทำเนียบ(อก.)(7800+0)  7,800.00  0.00  7,800.00 0.00
.18  กรอบประกาศเกียรติคุณ(อก.)(3600+0)  3,360.00  0.00  3,360.00 0.00
.19  ของสมมนาคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการฯ(อก.)(42000+0)  42,000.00  0.00  42,000.00 0.00
.20  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสพป.ปน.2(อก.)(20000+0)  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.21  ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฯHRMS(บค.)(24700+0)  24,700.00  0.00  24,700.00 0.00
.22  ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการบริหารอัตราฯ(บค.)(8550+0)  8,550.00  0.00  8,550.00 0.00
.23  ประชุมผู้รับผิดชอบ DPA(บค.)(22800+0)  22,800.00  0.00  22,800.00 0.00
.24  ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ(บค.)(17500+0)  17,500.00  10,879.00  6,621.00 62.17
.25  ค่าชดเชยน้ำมัน(นิเทศ)(10000+0)  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.26  ค่าใช้จ่ายโครง(1065440+497450)  1,562,890.00  796,795.00  766,095.00 50.98
.27  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย(52500+90000)  142,500.00  0.00  142,500.00 0.00
.28  โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา  68,720.00  25,020.00  43,700.00 36.41
.29  โครงการรับน้องกลับห้องเรียน  53,500.00  0.00  53,500.00 0.00
.30  โครงการการจัดงานศิลปหัตกรรมปีการศึกษา2567  439,875.00  274,595.50  165,279.50 62.43
.31  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2568 รองบปลายปี 270,000.00 (กิจกรรมที่ 5)  63,600.00  42,484.00  21,116.00 66.80
.32  โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  287,890.00  40,310.00  247,580.00 14.00
.33  โครงการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  40,000.00  0.00  40,000.00 0.00
.34  โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2568  59,800.00  31,400.00  28,400.00 52.51
.35  โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พหุปัญญาสำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  24,860.00  18,800.00  6,060.00 75.62
.36  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  55,170.00  1,400.00  53,770.00 2.54
.37  โครงการหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  64,100.00  33,330.00  30,770.00 52.00
.38  โครงการการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน  34,200.00  0.00  34,200.00 0.00
.39  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สพป.ปัตตานี เขต 2  237,560.00  184,134.50  53,425.50 77.51
.40  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 2  170,030.00  77,202.00  92,828.00 45.40
.41  โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  105,010.00  3,800.00  101,210.00 3.62
.42  โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  53,070.00  20,000.00  33,070.00 37.69
.43  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  100,970.00  0.00  100,970.00 0.00
.44  โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  44,000.00  0.00  44,000.00 0.00
.45  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองบปลายปี 256,800.00 (กิจกรรมที่ 10)  143,975.00  33,999.00  109,976.00 23.61
.46  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สพป.ปัตตานี เขต 2  3,440.00  0.00  3,440.00 0.00
.47  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567  8,520.00  7,520.00  1,000.00 88.26
.48  โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ในสถานศึกษา  40,380.00  2,800.00  37,580.00 6.93
.49  เงินทุนอุดหนุนการศึกษานักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษาปีงบประมาณ2567/39  7,200.00  0.00  7,200.00 0.00
.50  เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูปี2568-สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี/72  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
.51  เงินอุดหนุนการจัดงานวันครูปี2568-สนง.สกสค.จังหวัดปัตตานี/7  5,000.00  0.00  5,000.00 0.00
.52  โครงการ : ส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีบประมาณ2568  210,000.00  159,500.00  50,500.00 75.95
.53  โครงการ : ประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนRTชั้นป.1และการประเมินคุณภาพผู้เรียนNTชั้นป.3ปีการศึกษา2567/บง.163=25560,บง.292=12620  38,180.00  15,340.00  22,840.00 40.18
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,364,050.00 2,304,059.09 3,059,990.91 42.95
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา