รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2568
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า  168,000.00  108,501.22  59,498.78 64.58
.2  ค่าน้ำประปา  6,000.00  2,310.00  3,690.00 38.50
.3  ค่าโทรศัพท์  19,500.00  11,012.44  8,487.56 56.47
.4  ค่าขยะ  1,050.00  600.00  450.00 57.14
.5  ค่าไปรษณีย์  20,000.00  16,257.00  3,743.00 81.29
.6  ค่าวัสดุสำนักงาน  140,800.00  0.00  140,800.00 0.00
.7  ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง  70,000.00  0.00  70,000.00 0.00
.8  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิิบัติงานให้ราชการ  27,000.00  0.00  27,000.00 0.00
.9  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ  0.00  0.00  0.00 0.00
.10  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะครุภัณฑ์  0.00  0.00  0.00 0.00
.11  ค่าตอบแทนใช้สอย  250,000.00  38,748.00  211,252.00 15.50
.12  ค่าถ่ายเอกสาร  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.13  ค่าจ้างเหมาบริการเครื่องปรับอากาศ  0.00  0.00  0.00 0.00
.14  ค่าเช่าพื้นที่บริการ  0.00  0.00  0.00 0.00
.15  ค่าปลวก  0.00  0.00  0.00 0.00
.16  ป้ายนโยบาย(อก.)  3,000.00  0.00  3,000.00 0.00
.17  ป้ายทำเนียบ(อก.)  7,800.00  0.00  7,800.00 0.00
.18  กรอบประกาศเกียรติคุณ(อก.)  3,360.00  0.00  3,360.00 0.00
.19  ของสมมนาคุณผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการฯ(อก.)  42,000.00  0.00  42,000.00 0.00
.20  พัฒนาสภาพแวดล้อมของสพป.ปน.2(อก.)  20,000.00  0.00  20,000.00 0.00
.21  ประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ฯHRMS(บค.)  24,700.00  0.00  24,700.00 0.00
.22  ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการบริหารอัตราฯ(บค.)  8,550.00  0.00  8,550.00 0.00
.23  ประชุมผู้รับผิดชอบ DPA(บค.)  22,800.00  0.00  22,800.00 0.00
.24  ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ(บค.)  17,500.00  0.00  17,500.00 0.00
.25  ค่าชดเชยน้ำมัน(นิเทศ)  10,000.00  0.00  10,000.00 0.00
.26  ค่าใช้จ่ายโครงการ  1,065,440.00  13,000.00  1,052,440.00 1.22
.27  สำรองจ่ายกรณีเร่งด่วนและนโยบาย  52,500.00  0.00  52,500.00 0.00
.28  โครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับความเสมอภาคทางการศึกษา  68,720.00  0.00  68,720.00 0.00
.29  โครงการรับน้องกลับห้องเรียน  53,500.00  0.00  53,500.00 0.00
.30  โครงการการจัดงานศิลปหัตกรรมปีการศึกษา2567  439,875.00  13,000.00  426,875.00 2.96
.31  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2568 รองบปลายปี 270,000.00 (กิจกรรมที่ 5)  63,600.00  0.00  63,600.00 0.00
.32  โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  287,890.00  0.00  287,890.00 0.00
.33  โครงการส่งเสริมการสอนของโรงเรียนวิถีพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  40,000.00  0.00  40,000.00 0.00
.34  โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 2568  59,800.00  0.00  59,800.00 0.00
.35  โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้พหุปัญญาสำหรับครูผู้สอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  24,860.00  0.00  24,860.00 0.00
.36  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  55,170.00  0.00  55,170.00 0.00
.37  โครงการหลักสูตรสู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  64,100.00  0.00  64,100.00 0.00
.38  โครงการการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน  34,200.00  0.00  34,200.00 0.00
.39  โครงการการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน  237,560.00  0.00  237,560.00 0.00
.40  โครงการการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาผ่านกระบวนการโดยใช้ชั้นเรียนและโรงเรียนเป็นฐาน  170,030.00  0.00  170,030.00 0.00
.41  โครงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  105,010.00  0.00  105,010.00 0.00
.42  โครงการส่งเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  53,070.00  0.00  53,070.00 0.00
.43  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ขององค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.  100,970.00  0.00  100,970.00 0.00
.44  โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  44,000.00  0.00  44,000.00 0.00
.45  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองบปลายปี 256,800.00 (กิจกรรมที่ 10)  143,975.00  0.00  143,975.00 0.00
.46  โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สพป.ปัตตานี เขต 2  3,440.00  0.00  3,440.00 0.00
.47  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2567  8,520.00  0.00  8,520.00 0.00
.48  โครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ในสถานศึกษา  40,380.00  0.00  40,380.00 0.00
- รวมงบประมาณทั้งหมด  4,098,670.00 203,428.66 3,895,241.34 4.96
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา