รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2568
| |
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0333) |
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000006) |
1. กิจกรรม : กิจกรรมจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ (ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน)20004680015486190 (00000) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1.1 |
ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินครั้งที่1ระยะเวลา5เดือน พย.67-มีค.68/5124 (ง 241/5124 ครั้งที่ 1 ลว. 18 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
98,600.00 |
71,400.00 |
58.00 |
 |
- |
รวม |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
98,600.00 |
71,400.00 |
58.00 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0333) |
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000004) |
2. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัตงานให้ราชการ กิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับภาคใต้20004680015400125 (00000) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
2.1 |
ค่าจ้างให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ราชการ/บุคลากรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา(ตค.66-ธค.67)/5243 (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
[ใบจัดสรร]
|
งบสำนักงาน |
2,538,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,507,950.00 |
30,050.00 |
98.82 |
 |
2.4 |
ค่าจ้างให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ราชการ/บุคลากรผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ/15000.-(ตค.66-ธค.67)/5243 (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
5,085,000.00 |
0.00 |
0.00 |
5,002,500.00 |
82,500.00 |
98.38 |
 |
2.5 |
ค่าจ้างให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้ราชการ/บุคลากรโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้(ตค.66-ธค.67)/5243 (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
276,000.00 |
-69,000.00 |
133.33 |
 |
2.6 |
ค่าตอบแทนพิเศษในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(ตค.66-ธค.67)/5243 (ง 241/5243 ครั้งที่ 15 ลว. 28 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
1,972,500.00 |
0.00 |
0.00 |
1,125,241.93 |
847,258.07 |
57.05 |
 |
2.7 |
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษในการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (มค-มีค.68) - ค่าจ้างบุคลากรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาฯ/453 (ง 241/453 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
2,504,400.00 |
0.00 |
0.00 |
837,000.00 |
1,667,400.00 |
33.42 |
 |
2.9 |
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษในการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (มค-มีค.68)ค่าจ้างบุคลากรผู้สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ/453 (ง 241/453 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
4,948,500.00 |
0.00 |
0.00 |
1,677,000.00 |
3,271,500.00 |
33.89 |
 |
2.11 |
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษในการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ระยะเวลา 3 เดือน (มค-มีค.68)ค่าจ้างบุคลากรโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้/453 (ง 241/453 ครั้งที่ 238 ลว. 4 ก.พ. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
207,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207,000.00 |
0.00 |
 |
- |
รวม |
17,462,400.00 |
0.00 |
0.00 |
11,425,691.93 |
6,036,708.07 |
65.43 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0333) |
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000005) |
3. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัตงานให้ราชการ กิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับผู้จบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน20004680015400153 (00000) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
3.1 |
ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.67-มีค.67)ค่าจ้างขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 8 ราย /5274 (ง 241/5274 ครั้งที่ 18 ลว. 29 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
[ใบจัดสรร]
|
งบสำนักงาน |
720,000.00 |
0.00 |
0.00 |
460,500.00 |
259,500.00 |
63.96 |
 |
3.4 |
ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตค.67-มีค.67)ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่ที่ขาดแคลน /5274 (ง 241/5274 ครั้งที่ 18 ลว. 29 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
216,000.00 |
0.00 |
0.00 |
128,700.00 |
87,300.00 |
59.58 |
 |
- |
รวม |
936,000.00 |
0.00 |
0.00 |
589,200.00 |
346,800.00 |
62.95 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0333) |
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000001) |
4. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัตงานให้ราชการ กิจกรรมย่อยคืนครูสำหรับเด็กพิการ20004680015400122 (00000) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
4.1 |
ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ/56 รายครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ตค.67-มีค.67/5326 (ง 241/5326 ครั้งที่ 28 ลว. 30 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
[ใบจัดสรร]
|
งบสำนักงาน |
3,024,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,970,419.35 |
1,053,580.65 |
65.16 |
 |
- |
รวม |
3,024,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,970,419.35 |
1,053,580.65 |
65.16 |
- |
|
|
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (0333) |
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (20004330063005000007) |
5. กิจกรรม : จัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัตงานให้ราชการ กิจกรรมย่อยคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ20004680015487195 (00000) |
ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
5.1 |
ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ตค.67-มีค.68/5236/ธุรการโรงเรียน อัตรา 9000 (ง 241/5236 ครั้งที่ 14 ลว. 25 ต.ค. 2567)
[ใบเงินงวด]
[ใบจัดสรร]
|
งบสำนักงาน |
3,456,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,299,083.87 |
1,156,916.13 |
66.52 |
 |
5.4 |
ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ตค.67-มีค.68/5236/ธุรการโรงเรียน อัตรา 15000 (ง 241/5236 ครั้งที่ 14 ลว. 25 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
4,230,000.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,935.48 |
1,438,064.52 |
66.00 |
 |
5.5 |
ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ตค.67-มีค.68/5236/นักการภาร (ง 241/5236 ครั้งที่ 14 ลว. 25 ต.ค. 2567)
|
งบสำนักงาน |
5,562,000.00 |
0.00 |
0.00 |
3,708,870.97 |
1,853,129.03 |
66.68 |
 |
5.6 |
ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนการปฏิงานให้ราชการ ตำแหน่งนัการภารโรงกรณีทดแทนลูกจ้างประจำเกษียณอายุและว่างโดยเหตุอื่นในระหว่างปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน พย.67-มีค.68/5486 (ง 241/5486 ครั้งที่ 50 ลว. 8 พ.ย. 2567)
[ใบเงินงวด]
[ใบจัดสรร]
|
งบสำนักงาน |
270,000.00 |
0.00 |
0.00 |
49,064.51 |
220,935.49 |
18.17 |
 |
- |
รวม |
13,518,000.00 |
0.00 |
0.00 |
8,848,954.83 |
4,669,045.17 |
65.46 |
- |
- |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
35,110,400.00 |
0.00 |
0.00 |
22,932,866.11 |
12,177,533.89 |
65.32 |
- |
|
|