รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2569
|
| |
|
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ (0314) |
| ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004140008001000000) |
| 1. กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน20004697945600000 (00000) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1.1 |
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2568 (ระยะเวลา 5 เดือน)/46528 (ง 241/46528 ครั้งที่ 2 ลว. 14 ต.ค. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
55,285,000.00 |
0.00 |
0.00 |
55,285,000.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
| 1.3 |
รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการ เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี จำนวน 5 เดือน (ตุลาคม 2568 - กุมภาพันธ์ 2569)/50977 (ง 241/50977 ครั้งที่ 172 ลว. 22 ธ.ค. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
2,179,500.00 |
0.00 |
0.00 |
1,858,390.65 |
321,109.35 |
85.27 |
 |
| 1.5 |
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนมีนาคม2569-กรกฎาคม2569 (ระยะเวลา 5 เดือน)/4964 (ง 241/4964 ครั้งที่ 386 ลว. 23 มี.ค. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
56,760,000.00 |
0.00 |
0.00 |
55,550,062.93 |
1,209,937.07 |
97.87 |
 |
| 1.7 |
รายการค่าจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 118 อัตราและตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลามจำนวน 3 อัตรา รวมเป็น 121 อัตรา /2เดือน/มิถุนายน-กรกฎาคม 2569 +เงินเพิ่มค่าครองชีพ/9361 (ง 241/9361 ครั้งที่ 610 ลว. 4 มิ.ย. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
4,578,400.00 |
0.00 |
0.00 |
4,350,507.06 |
227,892.94 |
95.02 |
 |
| 1.9 |
รายการค่าจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 118 อัตราและตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลามจำนวน 3 อัตรา รวมเป็น 121 อัตรา /2เดือน/สิงหาคม 2569 +เงินเพิ่มค่าครองชีพ/13660 (ง 241/13660 ครั้งที่ 830 ลว. 6 ส.ค. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
2,289,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,289,200.00 |
0.00 |
 |
| 1.11 |
ค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนสิงหาคม2569-กันยายน2569 (ระยะเวลา 2 เดือน)/13456 (ง 241/13456 ครั้งที่ 808 ลว. 4 ส.ค. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
งบสำนักงาน |
9,854,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,854,000.00 |
0.00 |
 |
| - |
รวม |
130,946,100.00 |
0.00 |
0.00 |
117,043,960.64 |
13,902,139.36 |
89.38 |
- |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
130,946,100.00 |
0.00 |
0.00 |
117,043,960.64 |
13,902,139.36 |
89.38 |
- |
|
|