รายการเบิกจ่าย
กลับ
|
ค่าวัสดุ รร.บ้านเกาะตา/โครงการ2,005,000/2542/4100103875 งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
1 |
ซื้อสื่่อโครงการภาษาไทยรร.บ้านเกาะตา/P39/3100005136/4100103875 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
27 ต.ค. 2565 |
|
|
|