รายการเบิกจ่าย
กลับ
|
ค่าวัสดุ รร.บ้านคูระ/โครงการ2,005,000/2542/4100102547 งบประมาณ 9,000.00 บาท เบิกจ่าย 9,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท
ที่ |
รายละเอียด |
ผูกพัน |
เบิกผูกพัน |
เบิกจ่าย |
วัน/เดือน/ปี |
|
1 |
ค่าวัสดุ รร.บ้านคูระ/โครงการ2,005,000/2542/4100102547/P269/3100018041 |
9,000.00 |
9,000.00 |
|
7 ธ.ค. 2565 |
|
|
|